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出纳公司内部费用报销怎么做(8篇)

发布时间:2024-03-09 18:12:02 查看人数:51

【导语】本文根据实用程度整理了8篇优质的出纳会计知识相关知识范本,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是出纳公司内部费用报销怎么做范本,希望您能喜欢。

出纳公司内部费用报销怎么做

【第1篇】出纳公司内部费用报销怎么做

1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理报销(现金或支票等);

2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务做账。

【第2篇】公司出纳员主要负责什么工作

出纳的主要工作是:

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

1. 员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2. 员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

【第3篇】公司出纳具体做什么

公司出纳的具体工作内容:

一、货币资金核算

1、办理现金收付,严格按规定收付款项。

2、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

3、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

4、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

5、保管有关印章,登记注销支票。

6、复核收入凭证,办理销售结算。

二、往来结算

1、办理往来结算,建立清算制度。

2、核算其他往来款项,防止坏账损失。

三、工资结算

1、执行工资计划,监督工资使用。

2、审核工资单据,发放工资奖金

3、负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。

【第4篇】小公司出纳如何记账

小公司的出纳如何记账,下边详细介绍一下:

前提或条件

账本

步骤或流程

1

第一步,公司的出纳和会计不同,出纳只需要记一下流水账就可以了,也可以用excel表格

2

第二步,根据实际发生的业务,登记库存现金和银行存款的日记账。

3

第三步,登记账簿的依据是实际发生的业务,尽量比较详尽,以免后期有什么疑问。

4

第四步,每天下班时,要核对账簿金额和实际金额是否一致,做到账实一致。

【第5篇】公司出纳离职需要交接什么

1、移交人员与接管人员要办清手续。

2、交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理,做账账核对,账款核对,交接清理后要填写移交表,将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册,按册向接交人点清,然后由交、接、监三方签字盖章。

【第6篇】公司偷税漏税出纳需要负什么责

公司偷税漏税如果其他负责人员有责任的,依法追究其刑事责任。

【法律依据】

根据《刑法》第三十一条,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。

【第7篇】公司法人能兼任出纳是否可以

公司法人不可以兼任出纳,公司法人兼任出纳,不符合单位内部会计监督制度。

【法律依据】

《会计法》第二十七条,各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。单位内部会计监督制度应当符合下列要求:

(一)记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约;

(二)重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确;

(三)财产清查的范围、期限和组织程序应当明确;

(四)对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

【第8篇】小公司出纳如何做账

小公司出纳根据原始凭证登记记账凭证,月末或定期编制科目汇总表登记总账。

每月发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

月末要提取折旧待摊费用的摊销等。

月末编制完科目汇总表之后编制两个分录。

第一个分录将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入,贷本年利润。第二个分录借本年利润贷主营业务成本。

最后根据总账的资产,负债,所有者权益,科目的余额编制资产负债表和利润表。其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表。

出纳公司内部费用报销怎么做(8篇)

1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理报销(现金或
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